借應交稅費應交增值稅銷項,26 貸,應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,13、 應交稅費應交增值稅進項,13 借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸應交稅費未交增值稅13
#提問#請問福利費的進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?是借應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應交增值稅進項嗎?
進項稅轉(zhuǎn)出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問一下,月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),借:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
請問應交稅費應交增值稅進項13,銷項26結(jié)轉(zhuǎn)時怎么寫分錄
請問應交稅費應交增值稅進項13,銷項26結(jié)轉(zhuǎn)時怎么寫分錄 老師請把數(shù)字帶進去
食品配送行業(yè),蔬菜肉蛋流通環(huán)節(jié)免稅,對于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是不是不能抵扣? 第二個問題就是 如果享受了免稅,那蔬菜這些是不是不能開專票了?
老師,有一個事想問問您。我們公司有些應收長期要不回來。目前部分項目已經(jīng)轉(zhuǎn)交法院起訴要賬。但A開的發(fā)票,最終打款給B公司。A和B之間簽了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。今后B回陸續(xù)收到欠款。像這種情況怎么做賬?再稅務上是否合規(guī)?
你好老師,100%≤N≤110%啥意思,請問老師
我們有一條生產(chǎn)線450萬,沒有轉(zhuǎn)固,一直掛在在建工程科目,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去呢,憑證怎么做呢?轉(zhuǎn)讓金額為500萬,搬運費130萬
如果合并多家子公司報表,是不是要逐一做合并抵消分錄呢?
個體,沒進項票,只有銷項,打白條,我不也得先做采購收貨單么,把商品采購進來,錄入商品時要選用哪種成本核算方法?銷售開單的時候用什么方法
老師,您好!小規(guī)模,征收率為百分之一,開票金額106000元,數(shù)量為4000,怎樣算讓價稅金額剛好為106000元整,怎算都是106000.01怎辦?
老師 你好 ,我公司賣了一套平板,進項的平板是專票,保護套是普票,現(xiàn)在開出去保護套怎么開票?人家平板要專票
老師 請問解密報關(guān)單的工具在哪里下載啊 我在網(wǎng)廳下載了 解壓后安裝的時候一直提示文件丟失 還有其他地方可以下載嗎
民間非營利組織制度,固定資產(chǎn)當月增加什么時候計提折舊