您好,紅字的話是不需要的哈
老師好!請問購買方開具紅字信息表,收到購買方負數發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅發(fā)票勾選平臺要勾選藍字發(fā)票嗎?平臺上無負數發(fā)票可勾選
收到紅字發(fā)票,我們是購貨方,需要在平臺做抵扣勾選嗎
老師,購買方收到銷售方開的紅字發(fā)票,要在勾選平臺勾選確認嗎
老師,您好,因退貨收到了供應商開具的紅字發(fā)票,之前藍字發(fā)票時選擇的是不抵扣勾選,現(xiàn)在的紅字發(fā)要抵扣勾選平臺上沒有顯示,應該如何處理
收到了紅字要票需要在發(fā)票勾選平臺操作什么嗎?
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填
那這個發(fā)票咱們在計算的過程當中,是看做銷項了是吧
你們購貨方收到的紅字發(fā)票,相當于不讓抵扣
那我之前已經抵扣過了,現(xiàn)在不讓抵扣了,做進項稅額轉出,不是就是做銷項了嗎
不是銷項的意思,是轉出就可以啦
進項轉出,不是合并到原來的銷項里面了嗎,比如原來的銷項有100,進項轉出有50,那不是一共有150嗎,還是進項有1000,進項轉出有50,那是不是進項只能按照950計算
嗯對,是這個意思的,理解的沒錯
是我理解的哪一種
合并到銷項,還是減進項
下邊那個方式,是進項有1000,進項轉出有50,那是不是進項只能按照950計算