你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅
2016年10月,發(fā)生銷售收入2200萬,繳納增值稅和附加稅120多萬,由于各種原因 ,現(xiàn)發(fā)生銷售退回1000多萬,企業(yè)要申請注銷,怎么處理退稅
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會計處理?
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會計處理?
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險嗎
老師,請問工商年報中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實際稅負是4.3%,請問下老師這個稅負是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費用
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
退回的增值稅重新計收入嗎?退回的附加稅通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 退回的增值稅,是之前免稅了,但是之前收入分錄做了價稅分離處理嗎 退回的附加稅,如果要沖銷之前多計提的,是需要通過?以前年度損益調(diào)整? 科目核算的?
是的老師,之前免稅收入做了價稅分離。增值稅退回:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—增值稅借:應(yīng)交稅費—增值稅貸:主營業(yè)務(wù)收入附加稅退回:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—附加稅借:應(yīng)交稅費—附加稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤老師,這樣做分錄對嗎?
你好 退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:利潤分配—未分配利潤?
謝謝老師(?′ω`?)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。