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我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會計處理?

2022-07-25 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 20:02

你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅

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快賬用戶j6n8 追問 2022-07-25 20:04

退回的增值稅重新計收入嗎?退回的附加稅通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:06

你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 退回的增值稅,是之前免稅了,但是之前收入分錄做了價稅分離處理嗎 退回的附加稅,如果要沖銷之前多計提的,是需要通過?以前年度損益調(diào)整? 科目核算的?

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快賬用戶j6n8 追問 2022-07-25 20:18

是的老師,之前免稅收入做了價稅分離。增值稅退回:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—增值稅借:應(yīng)交稅費—增值稅貸:主營業(yè)務(wù)收入附加稅退回:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費—附加稅借:應(yīng)交稅費—附加稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤老師,這樣做分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:21

你好 退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:利潤分配—未分配利潤?

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快賬用戶j6n8 追問 2022-07-25 20:35

謝謝老師(?′ω`?)

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:36

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅
2022-07-25
你好,退回的增值稅和附加稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅
2022-07-25
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-08
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 稅金及附加
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銷售退回就開紅字發(fā)票,之后去稅局大廳申報 填寫退稅申請表,
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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