你好,需要做無(wú)票收入申報(bào),使得整體銷項(xiàng)稅額大于等于0,這樣才可以正常申報(bào)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師,一般納稅人這月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納增值稅差額啊
一般納稅人申報(bào)的增值稅申報(bào)表為什么會(huì)有負(fù)數(shù)?明明銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)。
一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),銷項(xiàng)還是負(fù)的,怎么申報(bào)增值稅
老師,一般納稅人增值稅報(bào)稅的話,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證,可不可以只有銷項(xiàng)?
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
不能直接負(fù)數(shù)申報(bào),留抵嗎,本來(lái)這個(gè)銷項(xiàng)就是無(wú)票的
你好,銷項(xiàng)稅額是無(wú)法實(shí)現(xiàn)負(fù)數(shù)申報(bào)的