你好,不需要開(kāi)紅沖的發(fā)票 無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 后面又開(kāi)票了,先沖銷無(wú)票收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,10月份做了一筆無(wú)票收入。11月又開(kāi)票了。也申報(bào)了。分錄怎么做,11月做開(kāi)了發(fā)票的分錄,再?zèng)_紅10月做的無(wú)票收入嗎?
老師,我想問(wèn)一下,稅局代開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅,怎么做分錄???然后后面自己開(kāi)的發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么做分錄呢?
當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的電子發(fā)票紅沖后,又重新開(kāi)了正確的,那張錯(cuò)誤的發(fā)票和紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?分錄怎樣寫?
老師 無(wú)票收入 后面又開(kāi)票了 需不需要開(kāi)紅沖的發(fā)票呢? 分錄怎么做呢
你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?如果符合的話需要退稅,如果不符合的話,作物票收入以后開(kāi)了發(fā)票再紅沖。 老師,我先做無(wú)票收入,以后開(kāi)了發(fā)票再紅沖,那我做無(wú)票收入的時(shí)候不是已經(jīng)交稅了嗎?開(kāi)了發(fā)票的分錄怎么做呀?這點(diǎn)還是有點(diǎn)沒(méi)有理解到@郭老師
農(nóng)產(chǎn)品怎么做分錄,抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師工商年報(bào)的資金數(shù)額填的是什么數(shù)據(jù)
老師,我們是勞務(wù)公司幫客戶代繳工資,收取管理費(fèi)650,要向客戶收取稅費(fèi),合同簽訂收取幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)合理啊
老師,報(bào)考中級(jí),繼續(xù)教育時(shí)間和科目怎么選
老師,現(xiàn)在的抵扣發(fā)票還用打印出來(lái),做進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)嗎
匯算清繳管理費(fèi)用賬載金額寫發(fā)生額借方還是貸方,稅收金額看什么詳細(xì)說(shuō)一下
老師!第一個(gè)分錄貸固定資產(chǎn)是原值還是余值?
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
老師好,工地上買了錨桿,記會(huì)計(jì)什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫?謝謝
乙方計(jì)提的質(zhì)保金處理的會(huì)計(jì)分錄
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目 這個(gè)是正數(shù)的吧
你好,是的,都是正數(shù)。 如果是負(fù)數(shù),我會(huì)特別說(shuō)明的?
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。