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老師,公司交的罰款和滯納金,怎么做會計分錄

2022-07-25 15:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 15:38

計入營業(yè)外支出-罰款和滯納金

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快賬用戶2110 追問 2022-07-25 15:43

交的時候,怎么交?再怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶2110 追問 2022-07-25 15:44

罰款和滯納金,計提 ,交稅,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,科目怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:47

借:營業(yè)外支出-罰款和滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶2110 追問 2022-07-25 16:00

不用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?但資產(chǎn)負(fù)債表科目不平呀

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齊紅老師 解答 2022-07-25 16:04

借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出-罰款和滯納金

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快賬用戶2110 追問 2022-07-25 16:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-25 16:17

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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計入營業(yè)外支出-罰款和滯納金
2022-07-25
你好。先計提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。然后交納的時候借應(yīng)交稅費(fèi),以前年度損益調(diào)整。 貸銀行存款。 滯納金和罰款是計入以前年度調(diào)整的,因為它是跨年了。 然后當(dāng)年的業(yè)務(wù)這樣處理,先計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。 支付的時候借應(yīng)交稅費(fèi),營業(yè)外支出貸銀行存款。
2023-06-30
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2024-12-27
你好,這個是借。利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 然后再借營業(yè)外支出罰款。營業(yè)外支出滯納金 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。貸,銀行存款。
2024-10-18
借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022-10-11
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