你好,A公司可以退,但是只能退3%。
老師您好,請問一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開票到B,由B付款到供應(yīng)商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費(fèi)的方式嗎?
老師,我有點(diǎn)迷糊了,比如老板有家個(gè)體戶 小規(guī)模A 一家一般納稅人公司B 共兩家。B從A購進(jìn) 是普票,購進(jìn)837 ,我們再開出去給C也是837這樣對嗎?都是價(jià)稅合計(jì)
老師,建筑掛靠問題,A是被掛靠方一般人,B掛靠方完工后,A開出10W9個(gè)點(diǎn)工程專票,B給我們5W材料專票13個(gè)點(diǎn),那勞務(wù)票這塊一般人也是9個(gè)點(diǎn)嗎,這樣的話增值稅豈不是8256-5752-2477=27元?
請問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務(wù)獲得10000元收入,并向甲方開具6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結(jié)算給他的下游服務(wù)商B 公司,B 公司是小規(guī)模納稅人,給A 公司開具的是3個(gè)點(diǎn)的服務(wù)類專票,請問就這項(xiàng)業(yè)務(wù)A 公司應(yīng)繳稅款怎么結(jié)算?
老師,你好,請問一下ABC三方都是企業(yè),A不欠B款項(xiàng),B欠C貨款,這三方可以簽訂一個(gè)協(xié)議由A直接代B墊付欠C的貨款嗎?后期再由B償還給A嘛?(其中A為小規(guī)模納稅人,BC為一般納稅人)
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級科目是什么?