你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補虧損就行?
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進(jìn)項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費用中調(diào)減?
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
通過中級會計,考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請問公司那些費用計入開辦費。后期開辦費計入那個科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費用發(fā)票5000元,讓會計報銷,會計同意調(diào)了。這個費用去年也沒有計提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運)。報關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報,如何操作
進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,不含稅金額是不是要調(diào)減費用,補交所得稅?
你好 ; 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用; 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ; 補企業(yè)所得稅的意思? ?
老師,補交所得稅是要調(diào)增當(dāng)年的利潤吧,按當(dāng)年的稅率補交所得稅嗎?
你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報; 對的; 當(dāng)時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??