我覺得你這樣處理不對。你就是計入了制造費用可以,但是他也不能轉到主營業(yè)務成本呢。所以說這樣還會多交所得稅的。

您好,老師,我們公司是商貿企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應收和應付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應商,當月的產品也做出來,結轉了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應付賬款呢,
老師,請問我去年有筆牌匾設計費,對方也開了發(fā)票4千多,我記到預付款,因為這個是工程前期的設計工作,去年還不知道接下來工程是否繼續(xù)可以轉為在建工程,就先借:預付賬款,貸:銀行存款,今年該工程中斷了,我這筆業(yè)務如何轉出來,分錄如何做?
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
公司資本成本≠債權人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目?。?/p>
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網銀上打印的電子對賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時候叫預繳稅款
你好老師個體戶經營超市老板拿走了營業(yè)款是老板的利潤呢還是老板的借款
個人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計入實收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經營所得就已經申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?
你收入過高,你應該是結轉實際的銷售成本才對。
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。這樣才是增加成本了,才會減少利潤。
謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。