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老師好!請(qǐng)耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?

2022-07-25 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 12:47

我覺得你這樣處理不對(duì)。你就是計(jì)入了制造費(fèi)用可以,但是他也不能轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢。所以說這樣還會(huì)多交所得稅的。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:48

你收入過高,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的銷售成本才對(duì)。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-25 12:48

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。這樣才是增加成本了,才會(huì)減少利潤(rùn)。

頭像
快賬用戶5992 追問 2022-07-25 13:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:07

不客氣的,祝您工作愉快。

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我覺得你這樣處理不對(duì)。你就是計(jì)入了制造費(fèi)用可以,但是他也不能轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢。所以說這樣還會(huì)多交所得稅的。
2022-07-25
同學(xué)你好 計(jì)入成本就可以了
2022-07-25
您好,我們分錄里咋沒有成本費(fèi)用科目呀,應(yīng)付不用的,直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
2024-07-08
同學(xué)你好 借費(fèi)用成本類科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
2021-03-01
1.暫估入庫(kù)原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
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