同學(xué)你好 這個需要的 勾選直接轉(zhuǎn)出
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺還要做其他操作嗎?
那賬上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票,也是做發(fā)票抵扣勾選是嗎? 那做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票,在發(fā)票綜合服務(wù)平臺,要怎么操作呢?
收到福利費的專票要先勾選抵扣是嗎?然后只需要在賬上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是嗎?勾選平臺怎么轉(zhuǎn)出?
請問一下,作為福利費的專票需要在綜合服務(wù)平臺勾選嗎?要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
請問已經(jīng)勾選抵扣了的發(fā)票這個月要做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上需要操作什么嗎?或者說等下月報這個月稅的時候在附表2填寫
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎