你好,安裝服務(wù)一般納稅人一般計(jì)稅9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%。
一般納稅人有安裝服務(wù)這個(gè)行業(yè)可以開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎稅率是多少
2022年,一般納程人勞務(wù)公司(許可項(xiàng)目:務(wù)類建設(shè)活動(dòng),建筑勞務(wù)分包,電氣安裝服務(wù))一般項(xiàng)目:勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)稅率是多少?經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料的銷售,這項(xiàng)可以開13點(diǎn)的票嗎?
我單位是商貿(mào)公司一般納稅人,稅種認(rèn)定做了安裝服務(wù),現(xiàn)在可以開具安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率按照多少?開票應(yīng)該選擇建筑服務(wù)*安裝服務(wù)嗎?
一般納稅人 商業(yè)銷售公司 里面包含 安裝服務(wù) 要是單獨(dú)開勞務(wù)票 稅率多少
一般納稅人的機(jī)械銷售公司開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票稅率開多少?
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
這個(gè)是經(jīng)營(yíng)范圍 但是這一年 銷售商品 50萬 勞務(wù)200萬 那這個(gè)稅率怎么區(qū)分
你好在合同里面約定好了,你提供的安裝是多少?
這不是包工包料的工程。
不是 這個(gè)是經(jīng)營(yíng)范圍 但是這一年 銷售商品 50萬 勞務(wù)200萬 那這個(gè)稅率怎么區(qū)分??催@個(gè) 分別都是單獨(dú)的
看增值稅的稅率,銷售商品的13%,建筑勞務(wù)的一般計(jì)稅9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,這個(gè)都是規(guī)定的。
不分金額是吧 沒有金額限制 也不分主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎 那如果 只開勞務(wù) 不開商品也可以嗎?
好,這個(gè)沒有金額限制的,你是一般納稅人嗎?
按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的,如果你給只給別人提供勞務(wù)服務(wù),沒有銷售商品可以直接開勞務(wù)的。
嗯 一般納稅人 不分主營(yíng)和副營(yíng)嗎 如果商品必須是13 哈 那勞務(wù)銷項(xiàng)需要有什么樣的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣?
經(jīng)常發(fā)生的都可以做到,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的哪個(gè)不經(jīng)常發(fā)生?你可以放到其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)看你單位自己的發(fā)生的業(yè)務(wù)。
建筑勞務(wù)的人工費(fèi),這個(gè)就可以抵扣。
我們給別的公司開的 銷項(xiàng)勞務(wù)專票 用什么樣的進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣增值稅?
人工費(fèi)上面寫了差額,交稅的收入減去成本,按這個(gè)來繳納,收到了嗎?
還是不太懂 有沒有圖 可以看下
沒有圖片的,就是收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按這個(gè)來交增值稅的意思。
好 開6的稅率 需要去稅局備案嗎
你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍就可以開了。
好 不需要備案是吧 好的
是的是的,不需要有備案的。