?您好 借:生產(chǎn)成本-10產(chǎn)品 20000 借:生產(chǎn)成本-LV產(chǎn)品 15000 借:制造費(fèi)用 6000 借:管理費(fèi)用 9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 20000%2B15000%2B9000%2B6000=50000 ?您好 借:生產(chǎn)成本-10產(chǎn)品 2800 借:生產(chǎn)成本-LV產(chǎn)品? 2100 借:制造費(fèi)用 840 借:管理費(fèi)用 1260 貸:應(yīng)付職工薪酬? 2800%2B2100%2B840%2B1260=7000 借:制造費(fèi)用 2300 借:管理費(fèi)用 1500 貸:累計(jì)折舊 3800
分配本月應(yīng)付職工工資5萬元,其中生產(chǎn)IQ產(chǎn)品工人工資2萬元,生產(chǎn)LV產(chǎn)品工人工資15000元零車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。(會計(jì)分錄。)
經(jīng)工會核準(zhǔn)發(fā)放過節(jié)費(fèi)7000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人2800元,生產(chǎn)LV產(chǎn)品工人2100元,車間管理人員840元,企業(yè)管理人員1260元。(會計(jì)分錄。)
31日,核算本月職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資6000元,管理部門人員工資6000元。(3分)(8)31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊2500元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1500元。(2分)
16.30日,分配本月應(yīng)付職工工資50000元。其中,生產(chǎn)10產(chǎn)品工人工資20000元,生LV產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元17.30日,經(jīng)工會核準(zhǔn),發(fā)放過節(jié)費(fèi)7000元。其中,生產(chǎn)10產(chǎn)品工人2800元,生產(chǎn)產(chǎn)品工人2100元,車間管理人員840元,企業(yè)管理人員1260元18.30日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3800元。其中,生產(chǎn)車間2300元,管理部門150”分錄
經(jīng)工會核準(zhǔn),發(fā)放過節(jié)費(fèi)700元,其中生產(chǎn)IQ產(chǎn)品工人2800元,生產(chǎn)LV產(chǎn)品工人2100元,車間管理人員480元,管企業(yè)管理人員1260元。
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?