你好 看累計(jì)的收入和扣除數(shù) 是多少?
老師,新來的員工,這個(gè)月幫他報(bào)個(gè)稅,他一直多有專項(xiàng)附加扣除的,為什么,我把他的信息采集了,專項(xiàng)附加扣除,也采集了,為什么,他的專項(xiàng)附加扣除,沒有的?
老師麻煩幫我算一下我的個(gè)稅要交多少錢?我每個(gè)月工資薪金扣完五險(xiǎn)一金個(gè)人部分剩4800,勞務(wù)報(bào)酬4700,專項(xiàng)目扣除項(xiàng)目沒有,這樣一個(gè)月大概要交多少個(gè)稅?
10000的工資,一個(gè)月要交多少稅?10000-5000-4000(專項(xiàng)扣除)=1000,不是應(yīng)該交30的稅而已嗎?為什么我這里申報(bào)時(shí)顯示要交120一個(gè)月
老師,我們這有個(gè)人,月工資一萬多,扣完專項(xiàng)扣除還剩五千多,為什么給他報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,顯示他不用交稅
老師,有個(gè)員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒有顯示出有專項(xiàng)附加扣除,但是他說他填寫了,我每次申報(bào)時(shí)也重新下載,請問為什么我們這里沒有顯示他要扣除的專項(xiàng)附加扣除呢,所以交的個(gè)稅多。
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
累計(jì)數(shù)兩萬多,扣除數(shù)是六萬
現(xiàn)在是有兩種計(jì)稅方法嗎
你好對了 這是扣除的多就不用交稅的? 對的?
只要年收入不超過六萬,偶爾月收入超過5000,就不用扣稅是嗎?
另一種方法是,月收入超過5000扣稅,然后年收入沒有超過六萬,等到次年四月份匯算清繳的時(shí)候再申請退稅
是這樣嗎
只要年收入不超過六萬,偶爾月收入超過5000,就不用扣稅是 對的?? 后面說的也對?