您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。賬務(wù)處理就是說原來的負(fù)數(shù)分錄
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對方開紅字發(fā)票呢
對方給我們開的紅字發(fā)票,對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?在發(fā)票勾選認(rèn)證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?
老師,請問上月收到銷售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,購買方本月申請紅字發(fā)票開具,現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購買方應(yīng)怎么入賬
老師,我是購買方我這邊填寫紅字開票信息發(fā)票表3份,銷售方開具三張紅字發(fā)票并重新開具,金稅盤認(rèn)證打開顯示:本月取得一張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票
老師,我這邊認(rèn)證未抵扣發(fā)票,銷售方已開具紅字發(fā)票,我的95113認(rèn)證發(fā)票界面提示收到三張紅字發(fā)票讓處理,需要做什么?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
我看錯(cuò)了,沒抵扣的你就直接做負(fù)數(shù)分錄就行。
賬務(wù)處理就行,報(bào)表、系統(tǒng)上需要操作?
做數(shù)負(fù)數(shù)的分錄,然后出報(bào)表就行了。
報(bào)表是根據(jù)做帳的數(shù)據(jù)生成的。
因?yàn)槟銢]有抵扣,所以不需要其他特殊的處理。
好的好的謝謝老師
客氣,祝您周末愉快。