同學(xué)你好 這個(gè)不用的
我們公司與英國(guó)公司簽署了一份服務(wù)協(xié)議,內(nèi)容是英方為我們提供技術(shù)開(kāi)發(fā)支持與咨詢服務(wù)。我們公司給英方支付服務(wù)費(fèi)。英方?jīng)]有派遣人員到中國(guó)提供服務(wù),只是通過(guò)電話,郵件,線上會(huì)議的方式提供服務(wù)。我想請(qǐng)問(wèn)一下此筆付款,我公司用代扣代繳嗎?這個(gè)涉及到特許權(quán)使用費(fèi)嗎?若英方已已經(jīng)在英國(guó)繳納稅款,中國(guó)還需要再次繳納嗎?
老師好,我們給國(guó)外一單位支付服務(wù)費(fèi),他們只提供一份形式發(fā)票。我們需要納稅嗎?
老師好,我們給國(guó)外一單位支付服務(wù)費(fèi),他們只提供一份形式發(fā)票。我們需要納稅嗎?如果是支付給國(guó)外個(gè)人的,我們要代扣代繳,這是付給國(guó)外企業(yè)的,不需要代扣代繳吧?
老師你好,有個(gè)外國(guó)人長(zhǎng)期給我們提供勞務(wù)咨詢服務(wù),他在中國(guó)居住今年也是滿183天了 我們給他發(fā)勞務(wù)費(fèi),需要他給我們開(kāi)票嗎?個(gè)稅怎么扣
你好,國(guó)外公司介紹業(yè)務(wù),我司需要支付傭金,他們開(kāi)形式發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?如果不可以,那稅如何計(jì)算?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
同學(xué)你好 你們需要代扣代繳10%所得稅