你好,收到收入。記主營業(yè)務(wù)收入里。
餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)收模式 就是加盟店所有的收入都統(tǒng)收到餐飲管理公司 然后餐飲管理公司扣完自己的抽點,再結(jié)算給加盟店 物料是由加盟店出的 。比如這個月有100塊的營業(yè)收入,管理公司收到100塊,留下10塊的扣點在自己賬上,剩余的90給直營店。管理公司是不是只需要開那10塊錢的發(fā)票?可是管理公司明明收到的是100,管理公司要怎么做賬?
老師,我們公司之前是做活動創(chuàng)意策劃,廣告類的,現(xiàn)在公司添加了營業(yè)內(nèi)容餐飲。招加盟商。加盟費這塊的收入如何做賬?簽合同時如果簽訂可以降低稅負(fù)。
餐飲公司對應(yīng)的加盟店的類似加盟收入應(yīng)該計入哪個類別?
在北京連鎖餐飲加盟店,在回答,不是的就不要回答嘍。最好報下在哪個品牌。 別的公司要加盟我們品牌,然后需要我們開發(fā)票,加盟費的發(fā)票該怎么開?營業(yè)執(zhí)照需要哪個范圍?
老師,餐飲加盟管理行業(yè),主要收益是 :加盟費(但是給客戶設(shè)備服務(wù)),另外一個收益是,食材,小規(guī)模公司,這樣稅務(wù)上有什么特別的,開發(fā)票應(yīng)該開幾個點呢
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬