你好,二季度免稅稅金賬面未計提,既然是免稅,就不需要計提稅金才是啊?
稅審報告在第二季度申報前出具了去年度的彌補虧損,請問這個數(shù)字需要在第二季度的企業(yè)所得稅納稅申報表上提現(xiàn)嗎?那賬面上是否也需要提現(xiàn)呢?
第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
二季度無票收入1274500.85,已經(jīng)按不含稅金額1237379.46申報,免稅稅金是否要在賬面計提
二季度報表已按不含稅收入申報成功了,二季度免稅稅金賬面未計提,能否在第三季度補計提
你好老師,請問第二季度財務報表所得稅多計提了45元,第三季度紅沖了,那么這個季度申報財務報表所得稅能不能填寫負數(shù)
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事