嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn)租房一年發(fā)票收到錢(qián)未付,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,分?jǐn)偟矫總€(gè)月借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
計(jì)提所做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時(shí)為什么會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
支付員工報(bào)銷(xiāo)的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師,管理費(fèi)用分錄這樣做行不行, 借:管理費(fèi)用 待其他應(yīng)付款: 付款的時(shí)候就 借其他應(yīng)付款 待銀行存款
老師,比如我報(bào)銷(xiāo)一筆款,我做一筆分錄是,借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后我付款的時(shí)候做,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,那我做報(bào)銷(xiāo)分錄的時(shí)候不就沒(méi)有銀行回單了?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)