您好,小規(guī)模是3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在免稅,一般納稅人6個(gè)
老師們好,有一個(gè)非常大的事情咨詢老師們,工作地點(diǎn)為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個(gè)月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時(shí)就需要找進(jìn)項(xiàng)票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴(yán)格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計(jì)是個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的兼職會計(jì),她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就可以認(rèn)證,但我有點(diǎn)不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因?yàn)樘撻_增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點(diǎn)混亂,想求老師們指點(diǎn)
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個(gè)體戶,店子開了幾年了,過一段時(shí)間會注冊公司為小規(guī)模納稅人,有庫存盤點(diǎn)數(shù),但是老板說裝修,購買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒有負(fù)債,我想問這樣的怎樣建賬,公司新開業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師,我是一家建筑公司的分公司,獨(dú)立核算,現(xiàn)在先注冊為小規(guī)模納稅人,等到銷售額超過500了再去申請登記成一般納稅人(這個(gè)間隔大概是兩三個(gè)月)。在我是小規(guī)模納稅人的時(shí)候可以收取專票么?收取得專票可以在我成為一般納稅人之后抵扣么?
老師,我是一個(gè)古箏培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我從抖音上注冊了個(gè)小店,我用小規(guī)模和一般納稅人分別注冊兩個(gè)店鋪,銷售古箏,賣課收幾個(gè)點(diǎn)的稅?
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,一,采購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額730萬元,二,從小規(guī)模納稅人購進(jìn)零配件取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款800萬元,增值稅24萬元,三,支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明幾歲稅額120萬元,四,進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動(dòng)機(jī)。幾歲稅額120萬元,四,進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動(dòng)機(jī)支付貨價(jià)800萬元,支付運(yùn)抵我國境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)80萬元,支付賣方傭金20萬元,5,采用分期收款方式銷售200輛中型商用客車,不含稅銷售額共計(jì)3600萬元,合同規(guī)定本月收回50%貨款,其余款項(xiàng)下月收回,由于購貨方資金緊張,實(shí)際收到貨款1500萬元六,銷售800輛a牌小轎車開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款12000萬元,七,將4輛自產(chǎn)a排小轎車獎(jiǎng)勵(lì)給做出突出貢獻(xiàn)的科研人員。注:發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)稅稅率為20%。計(jì)算,一,該企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,2,計(jì)算該企業(yè)各個(gè)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額,三計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅稅額。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
老師,一般納稅人銷售古箏也是6個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
課程是6個(gè)點(diǎn),銷售是13%
老師,小規(guī)模銷售古箏收3個(gè)點(diǎn)嗎?
嗯對是這個(gè)意思的
老師,我要是注冊個(gè)個(gè)體,銷售古箏,賣古箏課,怎么收稅點(diǎn)?
個(gè)體也是分小規(guī)模和一般納稅人的,一樣
老師,我的意思是個(gè)人核定征收按多少稅率征收
核定的話,是看你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定金額,這個(gè)不是統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),一般都是5%左右