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老師,以前會計進項計入待攤費用,現(xiàn)在實際進項沒有那么多,要怎么從待攤費用里轉(zhuǎn)出呢?

2022-07-18 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 22:25

你好,當時有沒有發(fā)票,進項稅是要有增值稅專票

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快賬用戶1620 追問 2022-07-19 11:00

現(xiàn)在就是沒有看到這些發(fā)票,那要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 11:08

你好,要查一下為什么沒有收到發(fā)票

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快賬用戶1620 追問 2022-07-19 11:09

這個是很多年累積下來的了

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:58

你好,這種情況最好向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,

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你好,當時有沒有發(fā)票,進項稅是要有增值稅專票
2022-07-18
你好,是什么原因?qū)е乱鲞M項稅額轉(zhuǎn)出呢???
2023-06-09
你好 是的 要調(diào)整下。 借應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸長期待攤費用-待抵扣進項稅 如果是沒有認證的發(fā)票按我前面寫的調(diào)整
2020-10-30
你好,你現(xiàn)在可以。減少待攤費用的金額。
2024-10-11
您好,增加時可以不考慮增值稅進項稅(全部抵扣),然后根據(jù)用途,若不符合增值稅抵扣條件,則做進項稅轉(zhuǎn)出,增加長期待攤費用原值。
2020-08-16
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