同學(xué)你好 這個可以退稅
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關(guān)了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺機器然后放到我們大陸公司用,但是進口這個機器的時候又交了進口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個進口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
你好,老師!若專門生產(chǎn)企業(yè)出口一臺機器設(shè)備,這臺機器當(dāng)一般貿(mào)易出口交稅,還是可以退稅
生產(chǎn)企業(yè)申報出口退稅,一家工廠把5臺機器都開在一張發(fā)票上,出口是先出了2臺機器,申報退稅可以先申報2臺退稅嗎?等后續(xù)在申報其他的。
你好,老師,是一臺設(shè)備開了一部分紙質(zhì)專票一部分全電專票,這樣開給客戶,客戶是貿(mào)易出口退稅的,會影響客戶退稅嗎?會很麻煩嗎?
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進行多退少補;后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費?,F(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報??!如圖,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
就是生產(chǎn)企業(yè)專門生產(chǎn)其他產(chǎn)品,購買一臺機器出口,這個機器可以退稅
同學(xué)你好 不是你們自己生產(chǎn)的不行
若新辦企業(yè),所有貿(mào)物出口,但還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品出口,先出口一臺購買機器金額比較大。這會形響以后出口辦理退稅嗎?
同學(xué)你好 這個會影響的
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝