你好可以一筆轉(zhuǎn)賬的
老師好,員工分多張報(bào)銷單報(bào)銷不同類型費(fèi)用,打款時(shí)可以一筆轉(zhuǎn)款嗎?還是要按照單據(jù)一筆筆轉(zhuǎn)?
老師好,一個(gè)員工拿來4筆費(fèi)用報(bào)銷的單子,是必須要分4筆打給她還是直接一筆轉(zhuǎn)他就可以了
老師,4月給員工報(bào)銷了一筆錢,一部分缺發(fā)票,這個(gè)發(fā)票5月才開過來,可以放到4月報(bào)銷那筆后面嗎?還是4月先計(jì)其他應(yīng)收、5月再入費(fèi)用
老師,請(qǐng)問員工報(bào)銷很多筆辦公費(fèi)用支出,且都有發(fā)票,做一筆轉(zhuǎn)賬報(bào)銷給她了,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)可以做成一筆業(yè)務(wù)的分錄嗎?分錄借管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸銀行存款可以嗎?還是需要把每筆明細(xì)列出來?
老師,我們有兩筆卸車費(fèi),其中一筆員工已經(jīng)從備用金里面直接給對(duì)方付了,然后其他一筆因?yàn)榻痤~太大了,沒有付,現(xiàn)在要支付給對(duì)方,那寫報(bào)銷單是不是就得分開寫了?那筆金額大的寫報(bào)銷單給到領(lǐng)導(dǎo)同意了按照?qǐng)?bào)銷金額給對(duì)方打款,但是也是打款給該員工的額,然后該員工才轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,那筆付過的就補(bǔ)個(gè)報(bào)銷單就行是嗎?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
做憑證的時(shí)候是不是得把這幾筆單子做成一張憑證才比較方便呢
可以的 可以這么做的