你好。還沒有開始施工,不確認(rèn)收入的。
10月份預(yù)付了一筆材料款,12月收到發(fā)票,由于是核定征收所以沒有寫那么細(xì)致,沒有通過工程施工科目而且直接記入了主營業(yè)務(wù)成本這樣可以嗎? 收回10月付款的發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
建筑施工單位,項目a一月份就開工了,現(xiàn)在七月份了,我們公司一直沒有開票給甲方,也沒有收過款,但是這幾個月工程施工期間一直發(fā)生費(fèi)用,施工地在外地,那工程施工間接發(fā)生的餐費(fèi),車費(fèi),那我計入工程施工-間接費(fèi),由于一直沒有確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,工程施工-間接費(fèi)用月底能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
有一份新的施工項目合同約定有工程預(yù)付款,現(xiàn)業(yè)主要求先開發(fā)票后請款,目前發(fā)票已開,次月應(yīng)申報納稅,處于新舊收入準(zhǔn)則更新期,該如何做全套的賬務(wù)處理?可否分享全部的分錄學(xué)習(xí)下,謝謝!
有一份新的施工項目合同約定有工程預(yù)付款,現(xiàn)業(yè)主要求先開發(fā)票后請款,目前發(fā)票已開,次月應(yīng)申報納稅,能不能不通過工程結(jié)算,直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,可以嗎?謝謝
目前因為一筆預(yù)付款需要先開票申請付款,分錄應(yīng)當(dāng)這么做:借:應(yīng)收-xx單位 貸:工程結(jié)算-xx項目 應(yīng)交增值稅-銷項 ,可問題是,工程結(jié)算是成本借方負(fù)數(shù),以后結(jié)轉(zhuǎn)收入成本是,借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工, 這時看來,怎么感覺成本是雙倍了呀?是我哪里理解錯了嗎?應(yīng)當(dāng)怎么理解,謝謝老師
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
,借銀行存款。貸預(yù)收賬款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。