同學(xué)你好,這種情況的話,可以在7月份導(dǎo)入開具紅字發(fā)票處理的。
老師您好,二季度開具的專票,(購(gòu)買方已經(jīng)抵扣)購(gòu)買方開具了紅字信息表,但是銷售方忘記導(dǎo)入紅字信息表了,這種情況怎么處理
老師,您好,平穩(wěn)購(gòu)買方已開具紅字信息表,銷售方要怎么開具紅字發(fā)票?
我是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購(gòu)買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來(lái)怎么操作
老師開具紅字專用發(fā)票,我方是購(gòu)買方,發(fā)票已抵扣入帳,開具紅字信息表是購(gòu)買方開還是銷售方開?
老師,購(gòu)買方發(fā)生跨月銷售退回,且該專票購(gòu)買方已抵扣,但是銷售方開具了紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字信息表該怎么撤回呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師,那小規(guī)模納稅人在這種情況下是不是二季度要繳納增值稅?7月份紅沖要以后可以退稅嗎?還是怎么操作?
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人在這種情況下,二季度要繳納增值稅。7月份紅沖,以后可以退稅,或者抵頂以后需要繳納的稅。
7月份紅沖完以后可以申請(qǐng)退稅嗎?
同學(xué)你好,7月份紅沖完以后可以申請(qǐng)退稅,但是需要到10月初申報(bào)里,再處理的。
意思就是可以申請(qǐng),但是退稅到10月份季報(bào)的時(shí)候才可以退是嗎?
同學(xué)你好,是的,可以這樣理解。