你好,出現(xiàn)了什么提示的。

老師,請(qǐng)問一下,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方數(shù)說開錯(cuò)了,我現(xiàn)在怎么處理呢,是我這邊要紅沖吧,怎么紅沖
老師,這張發(fā)票對(duì)方說開錯(cuò)了退回來了,現(xiàn)在要紅沖,出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦呢?求助
老師,請(qǐng)問我們公司是購貨方,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份的普票開錯(cuò)了,對(duì)方說他們沒辦法紅沖,必須要發(fā)票退回去給他們,這個(gè)票已經(jīng)裝訂成冊(cè)了,能退回嗎?
去年12月份開給客戶一張13%的專票,現(xiàn)在對(duì)方退回說單價(jià)開錯(cuò)了,要怎么紅沖呢,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
老師 我方銷售方開錯(cuò)發(fā)票 且跨月了 現(xiàn)在對(duì)方未抵扣也已經(jīng)取回那張錯(cuò)票 現(xiàn)在我開好了紅沖的票 那之前那張錯(cuò)票和這個(gè)開的紅沖的票是不是都不用給對(duì)方
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些

