你好,沒有統(tǒng)一規(guī)定。 付款后材料是否到齊入庫,通常是倉儲部門
老師,在公司沒有成立之前,就采購材料,沒有辦理入庫手續(xù),所有供應(yīng)商的單據(jù)上都是別的公司名稱,卻讓新公司付材料款,這些材料款該入新公司的賬嗎
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務(wù)處理,購入材料時做入庫,領(lǐng)用時做出庫,退貨時,財務(wù)做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,退材料給商家時,分錄,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,對嗎?內(nèi)部帳
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分?jǐn)偟臅r候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作啊?2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做?
老師好,我們公司是建筑公司,現(xiàn)接了一個修路的工程,材料款由總包方直接扣除質(zhì)保金后付給了材料供應(yīng)商,但供應(yīng)商是和我們總結(jié)賬的,質(zhì)保金最后也會付到材料供應(yīng)商賬戶,這個賬我們要怎么做?
老師,公司核對與供應(yīng)商的材料,付款后材料是否到齊入庫,這應(yīng)該是哪個部門的工作內(nèi)容?財務(wù)的嗎
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報啊?
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
請問老師,稅務(wù)局第二季度的利潤表,本期數(shù)這列填寫的是4-6月的合計數(shù)還是1-6月的合計數(shù)?
你好,稅務(wù)局第二季度的利潤表,本期數(shù)這列填寫的是4-6月的合計數(shù) (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)