你好,在預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí) 填寫(xiě),
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬(wàn)元(不含稅),但是開(kāi)了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?,在貨物和勞務(wù)欄,還是在,服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄?
機(jī)車(chē)銷(xiāo)售公司,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是按照國(guó)家小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅,還是要如數(shù)繳納增值稅?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人(裝修公司)季度只開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的普通發(fā)票(5%的稅率),不超過(guò)45萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開(kāi)了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒(méi)預(yù)交起,小規(guī)模季度沒(méi)超45萬(wàn),但是開(kāi)的是專票,只開(kāi)了6萬(wàn)左右的票,請(qǐng)問(wèn)我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地過(guò)戶時(shí),已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售票,只是用的以前購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開(kāi)票嗎,主要是開(kāi)了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
老師,我們的資產(chǎn)負(fù)債表,9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表第三季度,一模一樣,這個(gè)是不是季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司注冊(cè)實(shí)繳是房產(chǎn),如果要是以后離婚財(cái)產(chǎn)分割這個(gè)房產(chǎn)會(huì)不會(huì)波及到?
老師申報(bào)所得稅的時(shí)候9月底銀行網(wǎng)銀限額,有一筆費(fèi)用10月1轉(zhuǎn)賬,這筆費(fèi)用能做到9月份嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下收到發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅,做現(xiàn)金流分析應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師好,我們購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備不需要付設(shè)備款沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已銷(xiāo)售該設(shè)備賣(mài)了5萬(wàn),可不可以不做暫估成本,因?yàn)閺S家說(shuō)這個(gè)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)是25萬(wàn),如果暫估成本的話影響太大了。可以不暫估成本嗎?這樣也就不需要匯算調(diào)增了。如果必須暫估成本的話可以就暫估個(gè)3萬(wàn)嗎?
請(qǐng)問(wèn),我問(wèn)公司是生活服務(wù),垃圾清運(yùn)服務(wù),我們一直這么開(kāi)票,現(xiàn)在有家公司讓我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù),垃圾清運(yùn)服務(wù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師,我們買(mǎi)車(chē),收到的統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,里面是總額,含稅票,這個(gè)會(huì)出現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里嗎,不是有個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅嗎,這個(gè)是誰(shuí)開(kāi),沒(méi)有看到票
老師請(qǐng)問(wèn)下所得稅報(bào)表工資第一欄,社保包括公司部分了沒(méi)?
老師 電子稅務(wù)局自動(dòng)退出功能可以調(diào)整啊 我們一直要登錄著隨時(shí)開(kāi)票
物業(yè)公司開(kāi)給我們水電發(fā)票要申報(bào)印花稅嗎
一般是這樣操作的,小規(guī)模納稅人異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的稅款需要申報(bào)的,需要先在企業(yè)電子稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具外出經(jīng)營(yíng)管理證明,然后帶上公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同及復(fù)印件,銀行卡,去到實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行預(yù)繳申報(bào),一般申報(bào)的稅種包括增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅等稅費(fèi)。
《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表23行本期預(yù)繳填寫(xiě),
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)能通過(guò)嗎?
房子是賣(mài)給個(gè)人,要是對(duì)方不需要發(fā)票,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入嗎?
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)不能通過(guò)。要到稅務(wù)局處理,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入繳稅
好的,謝謝
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),