你好,在預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí) 填寫(xiě),
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬(wàn)元(不含稅),但是開(kāi)了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?,在貨物和勞務(wù)欄,還是在,服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄?
機(jī)車(chē)銷售公司,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是按照國(guó)家小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅,還是要如數(shù)繳納增值稅?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人(裝修公司)季度只開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn)的普通發(fā)票(5%的稅率),不超過(guò)45萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開(kāi)了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒(méi)預(yù)交起,小規(guī)模季度沒(méi)超45萬(wàn),但是開(kāi)的是專票,只開(kāi)了6萬(wàn)左右的票,請(qǐng)問(wèn)我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地過(guò)戶時(shí),已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒(méi)有開(kāi)銷售票,只是用的以前購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開(kāi)票嗎,主要是開(kāi)了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
老師,在建的工程項(xiàng)目,印花稅計(jì)提和交納做什么科目?
公司幫員工集體申報(bào)個(gè)稅匯算清繳怎么操作
老師你好!我是新手小白,現(xiàn)在進(jìn)親戚的公司來(lái)記賬,親戚也是剛創(chuàng)業(yè),他現(xiàn)在有2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,3個(gè)銀行U盾,我告訴他,我可能拿不下來(lái),他就給我報(bào)了咱這個(gè)班學(xué)習(xí),也是才上課,覺(jué)得講的還挺好,我現(xiàn)在想問(wèn)一下,我現(xiàn)在要買(mǎi)幾個(gè)賬本記賬呢?幾個(gè)銀行賬本?請(qǐng)老師給我說(shuō)清楚一點(diǎn),我現(xiàn)在就去買(mǎi),還有就是我怕給他的帳記成糊涂帳,老師,麻煩說(shuō)一下,該咋記帳,不會(huì)變成糊涂帳
老師,請(qǐng)問(wèn)貸款發(fā)放資金掛賬過(guò)渡戶,會(huì)計(jì)分錄怎么填寫(xiě)
企業(yè)信用報(bào)告怎么看??
老師如何根據(jù)利潤(rùn)表個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,編制科目余額表
23年度符合扣除6萬(wàn)元費(fèi)用納稅人確認(rèn)扣除什么意思
老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東個(gè)人轉(zhuǎn)新股東個(gè)人,需要申報(bào)哪些稅種?
如果合同是24年到期的,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)上要求補(bǔ)稅,那我們只能按無(wú)票收入去補(bǔ)稅,,如果后期開(kāi)票了,那不就是交了兩遍稅了,那怎么辦
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掛失,操作流程怎么做?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
一般是這樣操作的,小規(guī)模納稅人異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的稅款需要申報(bào)的,需要先在企業(yè)電子稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具外出經(jīng)營(yíng)管理證明,然后帶上公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同及復(fù)印件,銀行卡,去到實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行預(yù)繳申報(bào),一般申報(bào)的稅種包括增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅等稅費(fèi)。
《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表23行本期預(yù)繳填寫(xiě),
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)能通過(guò)嗎?
房子是賣(mài)給個(gè)人,要是對(duì)方不需要發(fā)票,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入嗎?
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)不能通過(guò)。要到稅務(wù)局處理,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入繳稅
好的,謝謝
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),