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過賬開票的收到發(fā)票 公戶轉(zhuǎn)給對方,對方打到個(gè)人卡上 內(nèi)賬上分別如何做會(huì)計(jì)分錄

2022-07-15 06:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 06:43

您好,你們是哪一方呢?

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 06:56

我們是收發(fā)票方,收到發(fā)票給對方公戶轉(zhuǎn)賬,對方打到個(gè)人卡上

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:08

實(shí)際中兩方都會(huì)涉及到,兩方分別怎么記賬都說一下吧 謝謝啦

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:15

借成本費(fèi)用 貸銀行存款 對方給你們錢 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:35

如果我們是開票方,開票時(shí) 公戶回款 個(gè)人卡給對方 應(yīng)該怎么記賬?

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:36

如果我們是收票方,收票時(shí) 公戶回款 個(gè)人卡給對方 應(yīng)該怎么記賬?

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:36

如果我們是收票方,收票時(shí) 公戶付款 個(gè)人卡回款 應(yīng)該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:38

開票方 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收票房 借庫存商品 貸銀行存款 私下的轉(zhuǎn)賬記入到其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:42

內(nèi)賬這樣記的話 不是會(huì)造成收入和庫存虛高么? 因?yàn)閮H僅是開票過賬

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:42

要是內(nèi)賬就直接記入往來款,私下付款的時(shí)候沖銷往來款就好了

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:43

直接用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付么?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:44

對,內(nèi)賬就是這么做,畢竟不是你們真實(shí)的收入

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快賬用戶6598 追問 2022-07-15 07:46

作為開票方 開票時(shí) 借其他應(yīng)收款。貸其他業(yè)務(wù)收入還是哪個(gè)科目? 回款時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 支付時(shí) 借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金么?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:48

你們開票對方付錢給你們 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,然后私下再還給別人 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金

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您好,你們是哪一方呢?
2022-07-15
按100元確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入
2024-10-16
這個(gè)是與外賬沒有關(guān)系的分錄,外賬不處理。內(nèi)賬處理
2020-08-31
你好,購買的產(chǎn)品嗎?借庫存商品貸銀行存款。
2021-09-24
你好,老板再匯到公戶即可,正常確認(rèn)收入。
2020-12-17
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