您好,現(xiàn)在你們賬上欠個(gè)人不了?
老師,在今天之前,公司實(shí)收資本都是老板娘個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來做為投資款 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 今天老板說這筆錢是跟老板娘借錢投資,分錄要怎樣寫
老師,老板還個(gè)人的錢,從公賬轉(zhuǎn)了1000,但是之前借個(gè)人的錢又沒有進(jìn)公賬戶頭,現(xiàn)在銀行回單是銀行存款減少1000,個(gè)人收款1000,怎樣處理這筆業(yè)務(wù)?
請(qǐng)問老師,有一筆收入,客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對(duì)公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
老師我想問一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人往來 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢收不回來了,應(yīng)該怎么寫分錄做賬
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級(jí)科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊(cè)時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
實(shí)際上不欠個(gè)人的錢
您好,那現(xiàn)在是有哪個(gè)科目沒有平嗎
現(xiàn)在是我根據(jù)銀行回單做的分錄是,借,其他應(yīng)收款-甲 1000,貸,銀行存款,1000,問題是這個(gè)甲又不欠公司的錢,這么做分錄是否不妥?
這個(gè)其他應(yīng)收款最后收不回來吧
是的呢。所以問問老師有沒辦法?
這個(gè)只能說,先掛往來,后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出