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貨物出口后,客戶要扣出傭金,傭金抵減貨款,已經(jīng)報(bào)關(guān),已經(jīng)開了五聯(lián)的普票,那申報(bào)出口退稅和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2022-07-14 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 07:04

生產(chǎn)型還是外貿(mào)型

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 07:12

生產(chǎn)型企業(yè)

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 07:13

對方?jīng)]有傭金發(fā)票開給我們的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 07:53

同學(xué)你好 :賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 09:03

是問傭金那部份,錢是收不回來的,也沒有發(fā)票的,但是已經(jīng)報(bào)關(guān)了,怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:16

這個(gè)收不回來最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 09:17

可是沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:23

就是因?yàn)闆]有發(fā)票才計(jì)入營業(yè)外

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 09:24

那就是到時(shí)匯算清繳要調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:29

同學(xué)你好 對的 這個(gè)是要調(diào)增的

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快賬用戶7155 追問 2022-07-15 09:30

哦, 這個(gè)做法的相關(guān)法規(guī)依據(jù)是什么。不好意思

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:35

沒有發(fā)票的就是要調(diào)增的 所得稅稅法

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生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
2022-07-15
你好,扣傭金形成的,需要在賬務(wù)上做沖減出口收入處理。出口申報(bào)需要虛擬一個(gè)發(fā)票號、報(bào)關(guān)單號,按照即時(shí)匯率做負(fù)數(shù)申報(bào)
2023-03-07
同學(xué)你好 申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021-12-24
你好,上述問題的一個(gè)前提,你公司是否還需要進(jìn)行出口退稅?還是不想享受出口退稅了
2021-12-21
同學(xué)你好 你們收到的退稅要退回去
2023-03-21
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