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您好,老師。我們公司是個(gè)體工商戶,今天第二季報(bào)增值稅報(bào)表,我們旅店開普票是免稅的,但超過45萬了 ,實(shí)際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報(bào)表主---其他免稅銷售額位置,我還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填什么數(shù)據(jù)嗎?

2022-07-14 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 18:05

減免表應(yīng)該是不用填寫的,主表設(shè)置了公式,你填寫了免稅額,自動(dòng)會(huì)帶出應(yīng)納稅額。你可以試算提交,如果系統(tǒng)提示你需要填寫減免表,你再填寫減免表。

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減免表應(yīng)該是不用填寫的,主表設(shè)置了公式,你填寫了免稅額,自動(dòng)會(huì)帶出應(yīng)納稅額。你可以試算提交,如果系統(tǒng)提示你需要填寫減免表,你再填寫減免表。
2022-07-14
同學(xué)你好 是查賬征收的嗎
2022-07-13
你好,忽略這個(gè)提示就可以。
2022-04-11
你好? 減免稅表? 免稅部分 需要添加一行? ? 選擇免增值稅的代碼? ?才可以的
2021-07-05
你好,截圖你主表看一下。
2024-01-02
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