報表填寫的是固定資產(chǎn)凈值不是原則,
老師好,請問,年末匯算清繳固定資產(chǎn) 賬載金額中資產(chǎn)原值是填資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價還是填 所報期 新購入的固定資產(chǎn)的原價呢?
請問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)期末-期初是等于現(xiàn)金流量表中購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金嗎,是用固定資產(chǎn)的原值還是現(xiàn)值
老師好,請問資產(chǎn)負(fù)債表中期初固定資產(chǎn)原值等于什么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值期初數(shù),是上期末數(shù)嗎
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
填寫的是凈值,不是原值。
凈值就是上期末凈值是吧
這樣的報表是不是不對啊老師
填寫的是原值減去,累計折舊。
需要你自己去計算一下。
老師方便打電話嗎
有點說不清楚
網(wǎng)站不提供打電話服務(wù)。
那怎么說呢
那固定資產(chǎn)原值的期初數(shù)用不用填寫
當(dāng)期的原值是不是上期的凈值啊
表上直接是填寫靜止填寫這個數(shù)據(jù)。
填寫的是原值扣除折舊后的金額。
期末數(shù)那列,還填寫固定資產(chǎn)原值嗎
還分期初和期末的啊老師,能不能正面回答我的問題呢,問題有點多,可以一個一個做正面回答嗎
期初就是上期的期末填寫原理是一模一樣的。
那就是填寫的凈值。資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù)。
期末那列,填寫原值嗎
還有什么渠道可以解決我的問題嗎
你沒有回答我的問題
期末那列,填寫原值嗎?? 答: 不對,填寫凈值?
填寫上期的凈值嗎,期初的凈值就是原值,期初沒有累計折舊
期初的凈值就是原值,期初沒有累計折舊? ?這個不變 ? 期末填寫?凈值 其實原理 你記一下? 凈值 =原值 -折舊? ?沒有折舊的情況下 折舊就是 0? 公式是沒有變化 的?
這個知道的,就是期初和期末有點搞不清了
原理是一模一樣的。就按照上面那個公式填寫就行了。
期初沒有折舊,這樣是合理的嗎
這個按實際,比如你買來了,當(dāng)月沒有折舊,那就是原值,因為折舊是零。
期初的,不是個固定的時點數(shù)嗎,還是期初就是要和上期末一致
期初就是上期期末的數(shù)據(jù)。