你好,以后需要給他開(kāi)發(fā)票,小規(guī)模的最好不要做無(wú)票收入,以后需要開(kāi)發(fā)票的,你直接借銀行存款貸預(yù)收賬款,要不你申報(bào)的時(shí)候不好申報(bào)。
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè),想請(qǐng)問(wèn)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入,但沒(méi)有收到銷(xiāo)售款項(xiàng),也沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人12月要開(kāi)明年1季度的保潔服務(wù)費(fèi)發(fā)票,未提供服務(wù),款項(xiàng)未收到,增值稅當(dāng)月繳納,可以明年1月份再確認(rèn)收入嗎,怎么做帳
我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月提供了服務(wù),也收了服務(wù)費(fèi),但是未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)達(dá)到增值稅的確認(rèn)條件了嗎,需要申報(bào)增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司某個(gè)項(xiàng)目達(dá)到確認(rèn)收入的條件,但是未開(kāi)具發(fā)票,比如項(xiàng)目已經(jīng)完成了,已經(jīng)驗(yàn)收了。但是客戶(hù)還不能付款給我們,發(fā)票還未開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要繳納增值稅嗎?
老師,我們合伙企業(yè)是小規(guī)模納稅人,給個(gè)人提供服務(wù),個(gè)人已經(jīng)打款給我們了,我們還未開(kāi)具發(fā)票,我可以?huà)祛A(yù)收賬款,下個(gè)月開(kāi)具發(fā)票再申報(bào)增值稅可以嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門(mén)診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
那企業(yè)所得稅是需要正常填的吧
你好,所得稅也先不要繳納的。
今天填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,已經(jīng)預(yù)繳了怎么辦
預(yù)交了就預(yù)交了,下一次開(kāi)了發(fā)票,你別填寫(xiě)收入了就可以。
那現(xiàn)在就是增值稅0申報(bào),等后面開(kāi)了發(fā)票再去申報(bào)對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。