你好 要計(jì)提 的呢要的?

老師現(xiàn)在印花稅和附加稅還需要計(jì)提嗎
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計(jì)提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅
老師。附加稅和印花稅需要計(jì)提嗎
計(jì)提附加稅、印花稅的會(huì)計(jì)分錄。印花稅需要計(jì)提么?是歸到稅金及附加嗎
老師,計(jì)提和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?印花稅和附加稅需要計(jì)提嗎?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě),他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買(mǎi)的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎


計(jì)入稅金及附加,不計(jì)提可以嗎
。印花稅發(fā)生了就交,不用計(jì)提 附加,必須計(jì)提。
為什么呢老師,這有什么區(qū)別嗎
您好,這是規(guī)定,就這樣規(guī)定的呀。
好的,謝謝
客氣祝您工作??蜌?,祝您工作愉快。