你好;? ? ?你是什么準(zhǔn)則的; 是銀行收款了忘記做收入是嗎? ?
提問(wèn),2021年銀行手續(xù)費(fèi)當(dāng)月根據(jù)銀行回單記賬。 2022年1月收到銀行開(kāi)具的專票。應(yīng)該怎么入帳?是否需要納稅調(diào)整?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒(méi)有做分錄 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
2022年根據(jù)2021年銀行流水進(jìn)行補(bǔ)賬,2021年收入本期繳納增值稅,整體賬務(wù)的分錄
另外,丙公司于2021年6月10日繳納上期應(yīng)繳未繳增值稅32000元;丙公司取得的增值稅專用發(fā)票2021年6月均符合抵扣規(guī)定,丙公司2021年7月10日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅電報(bào)。要求:(1)計(jì)算丙公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。(2)對(duì)丙公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(老師這是剛才不完整的題剩下的部分字?jǐn)?shù)太多了提問(wèn)不了)
公司是小規(guī)模納稅人,2022年一年的銀行流水未做賬,只是零申報(bào)了增值稅,去年的流水是按照以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎?增值稅等怎么繳稅
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個(gè)人支付的運(yùn)費(fèi),但是對(duì)方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個(gè)單位后面也在無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費(fèi)用-租金填到匯算清繳表格哪個(gè)項(xiàng)目?
有委外的項(xiàng)目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細(xì)總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時(shí)折舊明細(xì)表嗎?
營(yíng)業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計(jì)扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個(gè)允許加計(jì)扣除包括材料金額嗎?后面對(duì)應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報(bào)的納稅總額包含哪些
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中,對(duì)外投資信息,包括對(duì)農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
看哪個(gè)科目可以知道還有多少發(fā)票沒(méi)有來(lái)?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有將銀行賬入賬
?你好 ; 補(bǔ)做賬即可 ;? 是少做了收入嗎? ?
是的,跨年了不是需要用到以前年度調(diào)整損益嗎
?你好;? ? ? ? ?借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整-? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;? 銷項(xiàng)稅 ;? 借? ?以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ?
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度調(diào)整損益對(duì)標(biāo)的是什么科目
你好;? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)處理的??
借銀行存款貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn); 銷項(xiàng)稅 ; 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 這樣嗎
?你好;? ? ? 是的。 就這樣處理的??
不需要繳納,則 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?你好;? 你結(jié)轉(zhuǎn)下即可; 你做這筆是干嘛的??
打錯(cuò)了 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,如果不對(duì),應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
?你好;? ? 你增值稅小規(guī)模只有一個(gè)科目 ; 沒(méi)有減免稅額哈? ?
對(duì)哦,我給忘了,那就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,那營(yíng)業(yè)外收入,是不是還得做一筆 借營(yíng)業(yè)外收入 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? ? 系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn); 不用你在做分錄了哈? ?
銀行存款利息,正常入賬 借 :銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 那跨了年補(bǔ)賬時(shí):借銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),費(fèi)用支出時(shí)分錄借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:銀行存款,那這部分支出沒(méi)票,匯算清繳的根據(jù)費(fèi)用科目進(jìn)行調(diào)增,但是跨年了的都用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,我當(dāng)時(shí)候應(yīng)該怎么做
?你好 ;? ? ? ? ? ?是的; 這個(gè)是跨年這樣做是可以的??
正規(guī)處理應(yīng)該怎么寫
?你好; 跨年分錄 就是你上面寫的哈? ?