你好,對方公戶轉(zhuǎn)給你,然后你們在私下轉(zhuǎn)出去嗎?
我們銷售的貨物是先開發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個(gè)開了發(fā)票怎么做賬呢,做應(yīng)收賬款嗎
我們是先開票后回款再給客戶 實(shí)際銷售1000,客戶再讓多開500,這一套下來應(yīng)該怎么記賬?
老師好,我們銷售一批貨給客戶,我們已經(jīng)開票,客戶也已經(jīng)付款,后來出現(xiàn)質(zhì)量問題,這種情況下,客戶怎么做,我們又應(yīng)該怎么做啊
30號給客戶開票100.8元,31號客戶回款100元 但是是先開票先回款,銷售等后續(xù)拿貨了再從100里扣,應(yīng)該如何記賬
公司先給客戶開的發(fā)票,但是客戶這個(gè)月不付款了,下個(gè)月再支付,發(fā)票紅沖原因選哪一項(xiàng)(銷貨退回,開票有誤,應(yīng)稅服務(wù)中止,發(fā)生銷售折讓)
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個(gè)稅收編碼
老師,公司法人有2個(gè)公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(bào)(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒有員工申報(bào)個(gè)稅),把法人工資在B公司正常申報(bào)可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個(gè)人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份
是的,記賬應(yīng)該怎么記 最好分錄都寫一下因?yàn)閱柫撕脦孜焕蠋熣f法不一致,這會(huì)有點(diǎn)迷糊了
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 按照你開發(fā)票的來確認(rèn)收入。
然后你們支付出去,是公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人還是怎么轉(zhuǎn)?如果公戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人的話,這一部分可以做營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
如果是個(gè)人卡轉(zhuǎn)出呢
開票時(shí)都計(jì)入應(yīng)收賬款?內(nèi)賬也這樣記?
個(gè)人卡支付出去的,你不用,不需要還錢的,不用做賬務(wù)處理的。
開票的時(shí)候可以做到應(yīng)收賬款里面的。
開票借應(yīng)收賬款貸哪個(gè)科目?
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)造成收入偏高的情況?
你好,你已經(jīng)開了發(fā)票,你不做收入的話,到時(shí)候稅務(wù)局查起來,你怎么解釋?