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記賬憑證,我開始做的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 1000 因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,更改為 借 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 800 貸 應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 800 這樣的話,影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?

2022-07-14 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 09:51

你好,你好,哪個(gè)報(bào)表也不影響的。

頭像
快賬用戶9600 追問 2022-07-14 09:51

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-14 09:53

不用客氣,工作愉快。

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你好,你好,哪個(gè)報(bào)表也不影響的。
2022-07-14
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
同學(xué),你好,正常情況下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候,直接把余額借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒有余額,未交增值稅是貸方余額,正好是你次月交的增值稅。
2021-03-23
同學(xué)您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
2021-03-27
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-01-02
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