你好,具體的是調(diào)整哪一個業(yè)務(wù)的?

如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補2019年企業(yè)所得稅,這個調(diào)整期初數(shù)可以在財務(wù)軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來手動調(diào)整,把手動改的報表保存?zhèn)洳椋?是財務(wù)軟件里不能直接手動改嗎? 實際工作中怎么操作的?報表不改期初數(shù),直接提交申報了是否可以?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報表即可。
老師,如果因為21年的票,在22年做了以前年度損益調(diào)整去調(diào)整財報資產(chǎn)負(fù)債表22年期初數(shù),那是不是21年期末資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)也要改。
老師,怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)啊,是需要做分錄么?還是直接改報表
老師,你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)直接調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里面嗎?賬面上也要調(diào)整嗎?還是直接調(diào)報表?
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
未分配利潤
還有另一個科目?調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?只有這一個科目的話,你的借貸不平的。
21年的賬務(wù)管理費用做成了固定資產(chǎn),在20年6月做賬調(diào)整,借:利潤分配-未分配利潤17180貸:固定資產(chǎn)17180多提的折舊調(diào)整借:累計折舊286.34貸:利潤分配-未分配利潤286.34然后現(xiàn)在6月報表做出來資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額?期初余額不等于利潤表本年累計金額了?求問怎么調(diào)整
你好,需要修改累計折舊固定資產(chǎn),還有利潤分配、未分配利潤這三個科目。