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老師,增值稅申報(bào)本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額怎么填
一般納稅人銷售農(nóng)機(jī)增值稅免稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目,代碼是多少?
小規(guī)模納稅人,零售業(yè)含稅銷售額500000,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?減免稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目填多少銷售額?
老師,公司銷售自用的車輛后,一般納稅人簡(jiǎn)易征收,報(bào)增值稅是稅收減免代碼是多少
一般納稅人銷售蔬菜開(kāi)了免稅專票,報(bào)增值稅時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表上的免征增值稅項(xiàng)目銷售額為什么自動(dòng)帶不過(guò)去?
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫(xiě)
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
沒(méi)找到相近的,老師您能幫我找找嘛
你好; 沒(méi)有的話;選擇其他? ?