同學你好,直接做,借,應收賬款等科目,負數,貸,主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2020年1月份開出去的專用發(fā)票,然后11月份對方退回讓紅沖重開,發(fā)票是工程服務,如何進行賬務處理
老師,我是一般納稅人商貿公司,6月份開出去了一張專票,開錯了,現在需要沖紅,賬務怎么處理?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務類的專票,進行了抵扣認證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進項稅額轉出,稅額跟發(fā)票金額要結轉出來,賬務上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務類的專票,進行了抵扣認證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進項稅額轉出,稅額跟發(fā)票金額要結轉出來,賬務上如何處理呢?
一般納稅人沖紅去年開出去的專票后,賬務如何處理
請問老師,我們是生產制造銷售企業(yè),有出口和內銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應付 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
報稅的時候呢
同學你好,報稅的時候沖減當月的收入和稅金即可。