你好!是的是填入所有者權(quán)益
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表中,所有者權(quán)益類只有股本有數(shù)據(jù),其他所有者權(quán)益類科目都是余額都是0,我的資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債合計(jì)都是對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表老是不平,未分配利潤那里該怎么取數(shù)才是正確的呢
買進(jìn)固定資產(chǎn)10000就發(fā)生了這一個(gè)業(yè)務(wù),那我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額肯定是10000。但是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,公司剛成立就買了個(gè)固定資產(chǎn)其他什么也沒發(fā)生,想問一下負(fù)債和所有者權(quán)益有數(shù)嗎?最后肯定還要滿足資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,不可能資產(chǎn)是10000,負(fù)債是0,所有者權(quán)益也是0吧?
老師,您好!我的資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益,我這個(gè)公司沒有收入,但是有一千多財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我是不是要把凈利潤這個(gè)負(fù)數(shù)填到所有者權(quán)益里呢
老師 請(qǐng)教一下 我們資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)期末余額是0.01 負(fù)債余額是9000 所有者權(quán)益表沒有填 現(xiàn)在顯示期末余額不等于負(fù)債和所有者權(quán)益 這個(gè)怎么解決
公司籌建期只有費(fèi)用,工資和其他應(yīng)付款,這個(gè)月要季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報(bào)不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
謝謝老師
您好!不用客氣的了