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你好,3月份將應(yīng)該計(jì)入生產(chǎn)成本-工資,計(jì)入了制造費(fèi)用,上個(gè)月將計(jì)錯(cuò)的那張憑證直接改了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用工資科目里面還有余額,結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì),應(yīng)該怎么調(diào)呀

2022-07-12 14:53
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齊紅老師

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2022-07-12 15:00

繼續(xù)把制造費(fèi)用-工資結(jié)平就是了呀

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繼續(xù)把制造費(fèi)用-工資結(jié)平就是了呀
2022-07-12
您好 加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了 您存貨里面有哪些明細(xì)?沒有根據(jù)明細(xì)錄入期初么?直接總額錄入的存貨欄次?
2023-03-16
你好,之前的你們要慢慢去分?jǐn)偅?1月發(fā)生的費(fèi)用?分?jǐn)偟牟糠?/div>
2021-12-14
你這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎,這個(gè)一起沖掉,
2021-03-01
你好,老師沒看明白你什么意思呢
2023-05-27
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