同學(xué)你好 這個沒有要交的了
老師,請著我們第二季度有所得稅稅額的,但是看到的是作的0申報的,第三季度是作的延緩繳納企業(yè)所得稅額的,這種第二季度有利潤額的這種要怎么處理呢
老師好,在申報第二季度的時候,我沒有看明白,我們這個企業(yè)所得稅這期到底應(yīng)該繳納多少?。?/p>
老師,你好,我本月報表利潤是26583,累計第二季度利潤是-4843,這樣我在申報第二季度企業(yè)所得稅的時候,也是0嗎?是看累計利潤,對嗎?老師
對方公司授權(quán)給個人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個可以嘛,對方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進(jìn)來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當(dāng)年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機(jī)里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
老師,這個是不是之前交多了?實際只要繳納20.15*0.025=0.5的企業(yè)所得稅?
同學(xué)你好 還得減去抵減的
老師,我們準(zhǔn)備申報完就注銷了,這樣可以直接申報注銷嗎?多交的也不要退了
同學(xué)你好 對的 這個可以的