你好 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
你好老師,我是民辦初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù),學(xué)校2019年買了打印機(jī)和幾臺(tái)電腦,金額50200元,當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用~辦公費(fèi),現(xiàn)在要重新入固定資產(chǎn),這個(gè)分錄怎么做?
你好老師,我是民辦初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù),學(xué)校2019年買了打印機(jī)和幾臺(tái)電腦,金額50200元,當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用~辦公費(fèi),現(xiàn)在要重新入固定資產(chǎn),這個(gè)分錄怎么做?
你好老師,我是民辦初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù),學(xué)校2019年買了打印機(jī)和幾臺(tái)電腦,金額50200元,當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用~辦公費(fèi),現(xiàn)在要重新入固定資產(chǎn),這個(gè)分錄怎么做?
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤(pán)點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對(duì)嗎?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師您好,報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點(diǎn)開(kāi)填報(bào),那都是要查什么呢?
上學(xué)確認(rèn)未開(kāi)票收入,本月開(kāi)票怎么做賬
一個(gè)人名下容許有幾個(gè)代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個(gè)人同時(shí)代理記賬幾個(gè)公司不行了嗎 ?說(shuō)要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫(xiě)的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡(jiǎn)易計(jì)稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額,為啥和實(shí)際交的稅對(duì)不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,折舊怎么做分錄
借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
你好老師,我們用民辦非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
直接調(diào)整管理費(fèi)用的,學(xué)員
那老師具體要怎么做會(huì)計(jì)分錄,全部的
借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊