同學(xué)你好 實際可動用的銀行存款余額=456000%2B187000-7200%2B3500
【舉例】甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(企業(yè)收,銀行未收)(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(企業(yè)付,銀行未付)(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,尚未記賬。(銀行收,企業(yè)未收)(4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。(銀行付,企業(yè)未付)
某企業(yè)2×22年5月30日核對銀行存款項目。當(dāng)日企業(yè)銀行存款日記賬的余額為456000元,經(jīng)日記賬與銀行開出的對賬單逐筆核對,沒有錯賬,但有下列未達賬項:(1)銀行代企業(yè)收進一筆貨款187000元,未通知企業(yè);(2)企業(yè)開出支票購買辦公用品3500元,企業(yè)記賬,但持票企業(yè)尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬;(3)銀行收取企業(yè)借款利息7200元,未通知企業(yè)。則5月30日企業(yè)實際可動用的銀行存款余額為()。
某企業(yè)2×22年5月30日核對銀行存款項目。當(dāng)日企業(yè)銀行存款日記賬的余額為456000元,經(jīng)日記賬與銀行開出的對賬單逐筆核對,沒有錯賬,但有下列未達賬項:(1)銀行代企業(yè)收進一筆貨款187000元,未通知企業(yè);(2)企業(yè)開出支票購買辦公用品3500元,企業(yè)記賬,但持票企業(yè)尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬;(3)銀行收取企業(yè)借款利息7200元,未通知企業(yè)。則5月30日企業(yè)實際可動用的銀行存款余額為()。本小題1分452500元448800元643000元635800元
某企業(yè)2×22年5月30日核對銀行存款項目。當(dāng)日企業(yè)銀行存款日記賬的余額為456000元,經(jīng)日記賬與銀行開出的對賬單逐筆核對,沒有錯賬,但有下列未達賬項:(1)銀行代企業(yè)收進一筆貨款187000元,未通知企業(yè);(2)企業(yè)開出支票購買辦公用品3500元,企業(yè)記賬,但持票企業(yè)尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬;(3)銀行收取企業(yè)借款利息7200元,未通知企業(yè)。則5月30日企業(yè)實際可動用的銀行存款余額為()。
芙蓉公司2010年11月30日的銀行存款日記賬的賬面余額為201200元,銀行對賬單上的企業(yè)存款余額為196500元,經(jīng)過逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有以下未達賬項:(1)11月30日,企業(yè)收到其他單位的轉(zhuǎn)賬支票15500元,銀行尚未入賬.(2)11月30日,企業(yè)委托銀行代收款項6800元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,所以未入賬.(3)11月30日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票32000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未入賬.(4)11月30日,銀行代企業(yè)支付款項28000元,企業(yè)尚未收到銀行的付款通知,所以尚未入賬。要求:根據(jù)以上資料,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?