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Q

要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項B正確。相關(guān)會計分錄為:確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)收到貨款借:銀行存款199800017640002340001998000貸:應(yīng)收賬款1998000要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項B正確。相關(guān)會計分錄為:確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款

2022-07-09 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-09 17:58

你好,你這么需要計算什么呢

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快賬用戶5ccq 追問 2022-07-09 17:59

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)234000如何怎么計算的

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-09 18:02

4000×500*13% 你參考一下的呢,計算公式

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快賬用戶5ccq 追問 2022-07-09 18:06

4000*5000*13%等于260000,不是234000

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齊紅老師 解答 2022-07-09 18:10

那你這邊發(fā)一下完整題目的呢,因為上面都是解析 判斷不了

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你好,你這么需要計算什么呢
2022-07-09
你好。你把題目完整發(fā)一下
2022-07-09
你好? B錯誤? 收到代銷清單 ,確認(rèn)收入 180, 借:應(yīng)收賬款203.4 貸:主營業(yè)務(wù) 收入? 180 ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項)23.4
2021-05-12
你好,資料不全無法計算
2022-06-06
根據(jù)期初資料和資料(1),12月1日,收到暫估入賬的存貨時,會計處理應(yīng)為:借:庫存商品——W商品800(紅字)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款800(紅字)。因此,答案是A。 根據(jù)資料(2),銷售W商品的會計處理應(yīng)為:借記“應(yīng)收賬款”791萬元,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”680萬元,借記“主營業(yè)務(wù)成本”620萬。因此,答案為B、C。 根據(jù)資料(3),甲公司發(fā)放職工福利的會計處理應(yīng)為:借記“應(yīng)付職工薪酬”20萬元,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”20萬元,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借記“主營業(yè)務(wù)成本”16萬元。因此,答案為B、C。 根據(jù)資料(4),甲公司銷售原材料會計處理應(yīng)為:確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入40萬元,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本30萬元。因此,答案為C、D。 根據(jù)資料(1)至(4),甲公司2019年12月的營業(yè)利潤增加的金額為:680-620%2B40-30=71.4萬元。因此,答案為B。
2023-10-31
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