企業(yè)發(fā)放員工工資時,會計分錄如下: 借:應付職工薪酬——應付職工工資 7000 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 6490 其他應收款——社保費,公積金(個人部分) 500 應交稅費——應交個人所得稅 10
老師這張工資表怎么做賬呢
老師,這張工資表分錄怎么做?
老師這張圖片是未發(fā)放工資的分錄,如果發(fā)放工資怎么做分錄
老師你好,請問這張表工資計提怎么做分錄?暫不發(fā)放
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
計提時分錄下面要有附件嗎
計提放工資表進去
這張表計提分錄怎么做?
借:管理費用-工資 7000 貸應付職工薪酬 7000
發(fā)放時直接附銀行回單就可以了?
是的,回單和附上工資表
計提時附了工資表了,發(fā)放時再附工資表?
是的,都要附上,工資表都要附上
工資表只有一張,都附上,怎么附?
電子版打印兩張就可以