你好,學(xué)員,借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
公司從外購(gòu)買的無(wú)形資產(chǎn),在攤銷時(shí)應(yīng)該怎么自理? 是借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn),還是貨:累計(jì)攤銷?
老師你好,累計(jì)攤銷是和累計(jì)折舊運(yùn)用一樣嗎?無(wú)形資產(chǎn)入賬時(shí)借無(wú)形資產(chǎn),攤銷時(shí)借費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷?
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無(wú)形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
老師好!我公司有一筆無(wú)形資產(chǎn),每月攤銷時(shí) 貸累計(jì)攤銷,借記管理費(fèi)用還是記無(wú)形資產(chǎn)?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎