你好;? ?借營(yíng)業(yè)外支出- 稅費(fèi)支出貸銀行存款? ?;是的?
老師,你好!麻煩問(wèn)一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來(lái),怎么給客戶算這個(gè)錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于物業(yè)公司代供電局收水電費(fèi),只是代收,可以不報(bào)這筆收入嗎?不然又得承擔(dān)增值稅,供電局那邊是不能給業(yè)主開(kāi)票的,只能給我們公司開(kāi)票,我們又是小規(guī)模,專票不能抵稅,這種情況怎么處理比較好。
老師在嗎?想請(qǐng)教一下,代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果個(gè)人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開(kāi)的,但是個(gè)稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們?cè)趺捶此悴拍馨褌€(gè)稅開(kāi)進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開(kāi)了1000,但是我們得代扣代繳個(gè)稅,就只能把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外!想把個(gè)稅開(kāi)進(jìn)票面
老師,您好。代扣代繳的增值稅,我們是小規(guī)模不能抵扣,房東又不給我們轉(zhuǎn)回來(lái),這個(gè)增值稅由我們自已承擔(dān)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人代開(kāi)的專票,實(shí)際繳納的增值稅比應(yīng)該交的增值稅多了兩分錢,這兩分錢能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),然后在2025年一月上賬開(kāi)始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
你好老師,勞務(wù)公司可以開(kāi)建筑服務(wù)勞務(wù)嗎
我想咨詢一下零售業(yè)報(bào)稅是怎么弄的
老師,我們是裝卸搬運(yùn)公司可以有庫(kù)存商品嗎
老師,因?yàn)楣景l(fā)工資都比較晚,5月報(bào)4月的個(gè)稅,但4月只是計(jì)提數(shù),我是填計(jì)提數(shù)嗎?
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人給員工購(gòu)買的商業(yè)保險(xiǎn)(意外險(xiǎn))可以稅前扣除嗎,不是購(gòu)買的工傷保險(xiǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表里面有壞賬準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減呢