您好,需要申報;等以后復(fù)業(yè)繼續(xù)抵扣。
你好,咨詢一下我們經(jīng)理媳婦在我們公司交養(yǎng)老保險,但是我們經(jīng)理的工資不在我們這個公司發(fā),現(xiàn)在對公已經(jīng)扣款了,這個賬務(wù)該怎么處理呢?還有經(jīng)理媳婦的個稅也一直沒有在我們公司申報,后期會不會查?
老師,你好!我們是醫(yī)藥批發(fā)公司,現(xiàn)在公司馬上要歇業(yè)了,我想問一下歇業(yè)后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了還要不要申報納稅呢?我們剩余有250多萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣該怎么處理?
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進(jìn)項(xiàng)票,后期進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請寫加計(jì)抵減的報告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請,這個對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
老師,有個問題想請教您一下,我代賬的醫(yī)療公司現(xiàn)在營業(yè)額起來了估計(jì)要升一般納稅人,現(xiàn)在政府1000萬采樣費(fèi)想直接打給這個醫(yī)療公司,然后我們再給一部分給檢測公司,檢測公司給我們開專票,還有一部分要給醫(yī)院,醫(yī)院給我們開的發(fā)票是什么門診收據(jù),檢測公司的專票我們可以抵扣,但是醫(yī)院的這個收據(jù)我以前沒見過,不知道能不能抵扣,金額還比較大,要是不能抵扣豈不是我們公司要交增值稅會很多?我們可以開1000萬的普票給政府,這個已經(jīng)詢問了,政府可以不要專票。
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個 稅務(wù)通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復(fù)了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價值發(fā)生變動 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動(就近原則) 貸:公允價值變動損 老師這是啥意思?。?/p>
您好!老師,請問在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒有繳費(fèi)成功?謝謝!
老板說現(xiàn)在先歇業(yè),以后應(yīng)該不會復(fù)業(yè)了,這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦
您好,那就要清算注銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)成本;如符合條件申請先增值稅留抵退稅后清算注銷。。
我們公司不符合留抵退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)成本怎么一個轉(zhuǎn)出法?如何操作?
您好,會計(jì)分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這樣子操作了是不是這250多萬的進(jìn)項(xiàng)稅額就進(jìn)了成本,沒辦法把這250多萬變回現(xiàn)金了對嗎?
你好,對的,除非賣了抵扣250萬進(jìn)項(xiàng)。